
老師,我們有個專票,當(dāng)時開多了20,我們就進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,后來對方紅沖了,重新開的票沒有再多開這20,我們可以把之前做的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出憑證紅沖嗎,納稅申報時進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出可以填負(fù)的嗎
答: 你好,這個的話已經(jīng)紅沖了不是嗎?不能再做進(jìn)項了
對方增轉(zhuǎn)票金額多開涉及到的多進(jìn)項稅額,本月入賬進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,下月申報的時候表二我轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅應(yīng)該填其他進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄嗎
答: 是的,是的,不過這個最好是按發(fā)票做賬,不需要付款做營業(yè)外收入比較好,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我有一個進(jìn)項稅額沒有在申報系統(tǒng)里申報,我現(xiàn)在需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 那你的這個發(fā)票認(rèn)證了沒呢??


maize老師 解答
2021-07-20 14:00