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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-13 14:27

老師,我們是增值稅一般納稅人,本月銷售稅額為12000,進項認(rèn)證能抵扣有13500,賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理呢?

鄒老師 解答

2016-12-13 14:21

借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(進項稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2016-12-13 14:28

你好,銷售的做銷售的賬務(wù)處理,購進的做購進的
沒有應(yīng)納稅,不涉及期末未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)的

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稅控服務(wù)費330,全額抵扣,怎么做分錄,繳納時和抵扣增值稅的分錄
2017-12-30 15:54:39
服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2017-12-04 20:41:52
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-12-13 14:21:33
1. 借 管理費用 800 貸 銀行存款 800 2. 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)800 貸 營業(yè)外收入-減免稅 800
2016-01-15 15:34:58
借;應(yīng)交稅費(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 是這樣做分錄
2018-12-28 10:02:20
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