老師請(qǐng)問(wèn),無(wú)票收入寫了10萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?我看規(guī)定是小規(guī)模納稅人一個(gè)月沒有15萬(wàn)是不需要繳納增值稅,我們按照季度申報(bào)是每季度不超過(guò)45萬(wàn)也不用繳納增值稅。
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于2021-07-15 15:13 發(fā)布 ??1657次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-15 15:13
沒有超過(guò)45萬(wàn),不需要繳納增值稅的
相關(guān)問(wèn)題討論

同學(xué),你好
增值稅需要全額繳納的
2022-01-28 13:06:43

在電子稅務(wù)局就是可以報(bào)的
2021-06-30 11:19:17

你好,你們沒有多交的話,這個(gè)數(shù)據(jù)有問(wèn)題,你得需要問(wèn)下你稅務(wù)局。讓那邊兒給你維護(hù)一下。
2021-04-07 14:34:00

您好,季度填寫申報(bào)表交稅的。
2017-05-14 21:50:58

小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,一季度有不動(dòng)產(chǎn)收入時(shí),應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行繳納。
一般來(lái)說(shuō),不動(dòng)產(chǎn)銷售,賣方要向買方開具增值稅專用發(fā)票,并按照規(guī)定當(dāng)期繳納增值稅。具體步驟是:1、按照發(fā)票開具規(guī)定,在發(fā)票上開具增值稅專用發(fā)票;2、根據(jù)發(fā)票所示,計(jì)算本期銷售增值稅金額;3、按照發(fā)票開具規(guī)定,向稅務(wù)部門申報(bào)增值稅;4、繳納本期銷售增值稅金額。
拓展知識(shí):企業(yè)若擁有不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定,及時(shí)向稅務(wù)部門申報(bào)增值稅,以保證正常繳納增值稅,更好地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
應(yīng)用案例:某企業(yè)在上海市購(gòu)買了一處不動(dòng)產(chǎn),根據(jù)上海市稅務(wù)局的規(guī)定,該企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照季度稅收申報(bào)制度,在每季度的第二個(gè)月底之前,將本季度的增值稅申報(bào)及繳納完成。
2023-02-27 14:52:36
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2021-07-15 15:22
辜老師 解答
2021-07-15 15:23