
這個(gè)月申報(bào)增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報(bào)表成負(fù)數(shù),如何申報(bào)呢
答: 這個(gè)就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
老師我四月份收到的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月已在增值稅綜合平臺(tái)認(rèn)證抵扣了,請問我增值稅副表二在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,下面的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填還是在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填列抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
答: 填寫在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅納稅申報(bào)需要先把進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣聯(lián)進(jìn)行認(rèn)證嗎
答: 您好,一般納稅人是要先認(rèn)證的。

