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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-13 11:55

你好,需要繳納印花稅,按含稅金額*萬(wàn)分之3 

追問(wèn)

2021-07-13 12:05

您好老師,因?yàn)橛泻眯┛蛻舨灰l(fā)票,我申報(bào)增值稅時(shí)一部分按未開(kāi)票收入申報(bào),同時(shí)未開(kāi)票收入里還包含視同銷售的部分,請(qǐng)問(wèn)我可否按照增值稅報(bào)表里的全部含稅銷售額(包含視同銷售部分)來(lái)申報(bào)印花稅?還是按照賬本上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入算出含稅收入(不包含視同銷售部分)來(lái)申報(bào)?哪種更合理呢

追問(wèn)

2021-07-13 12:06

我的意思就是視同銷售部分,比如樣品部分,增值稅報(bào)表按未開(kāi)票收入報(bào)的,這部分是否需要繳納印花稅

鄒老師 解答

2021-07-13 12:10

你好,未開(kāi)票收入需要繳納印花稅

追問(wèn)

2021-07-13 12:23

就是說(shuō)視同銷售部分也要繳印花稅對(duì)吧

鄒老師 解答

2021-07-13 13:04

你好,是的,是這樣的

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