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劉
于2021-07-13 11:55 發(fā)布 ??1977次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-13 11:55
你好,需要繳納印花稅,按含稅金額*萬(wàn)分之3
劉 追問(wèn)
2021-07-13 12:05
您好老師,因?yàn)橛泻眯┛蛻舨灰l(fā)票,我申報(bào)增值稅時(shí)一部分按未開(kāi)票收入申報(bào),同時(shí)未開(kāi)票收入里還包含視同銷售的部分,請(qǐng)問(wèn)我可否按照增值稅報(bào)表里的全部含稅銷售額(包含視同銷售部分)來(lái)申報(bào)印花稅?還是按照賬本上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入算出含稅收入(不包含視同銷售部分)來(lái)申報(bào)?哪種更合理呢
2021-07-13 12:06
我的意思就是視同銷售部分,比如樣品部分,增值稅報(bào)表按未開(kāi)票收入報(bào)的,這部分是否需要繳納印花稅
鄒老師 解答
2021-07-13 12:10
你好,未開(kāi)票收入需要繳納印花稅
2021-07-13 12:23
就是說(shuō)視同銷售部分也要繳印花稅對(duì)吧
2021-07-13 13:04
你好,是的,是這樣的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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劉 追問(wèn)
2021-07-13 12:05
劉 追問(wèn)
2021-07-13 12:06
鄒老師 解答
2021-07-13 12:10
劉 追問(wèn)
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