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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-07-12 21:36

你好,去年有個(gè)設(shè)備做了管理費(fèi)用-研發(fā)支出 10萬,今年想調(diào)整為固定資產(chǎn),調(diào)整的分錄是
借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 

fots 追問

2021-07-12 21:49

還要做其他分錄嗎,比如 借:以前年度損益-管理費(fèi)用  貸:以前年度損益-利潤分配-未分配利潤?

鄒老師 解答

2021-07-12 21:49

你好,需要把以前年度損益調(diào)整  結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配——未分配利潤,分錄是
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配——未分配利潤

fots 追問

2021-07-12 21:52

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2021-07-12 21:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
晚安 

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