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于2021-07-12 21:34 發(fā)布 ??2079次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2021-07-12 21:36
你好,去年有個(gè)設(shè)備做了管理費(fèi)用-研發(fā)支出 10萬,今年想調(diào)整為固定資產(chǎn),調(diào)整的分錄是借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
fots 追問
2021-07-12 21:49
還要做其他分錄嗎,比如 借:以前年度損益-管理費(fèi)用 貸:以前年度損益-利潤分配-未分配利潤?
鄒老師 解答
你好,需要把以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配——未分配利潤,分錄是借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配——未分配利潤
2021-07-12 21:52
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝晚安
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
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2021-07-12 21:49
鄒老師 解答
2021-07-12 21:49
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2021-07-12 21:52