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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-19 20:00

12月增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為30000元,本年累計(jì)繳稅20000元;12月入賬入錯(cuò)了,記為應(yīng)交增值稅貸方20000元,已交增值稅借方30000元。現(xiàn)在我1月拿到賬應(yīng)該怎么調(diào)整?具體的分錄是什么?急??!

鄒老師 解答

2015-10-19 20:02

做上個(gè)月分錄的相反分錄。然后再做一筆正確的

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
您好!這個(gè)系統(tǒng)問題。你過會(huì)再試
2024-04-16 17:48:06
您好,有收入填寫在未開票收入里面
2023-09-12 07:06:33
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