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送心意

二莉老師

職稱中級會計師,會計學(xué)碩士

2021-07-09 00:08

同學(xué)你好:對商品在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中各階段的價值增加額課稅的一種流轉(zhuǎn)稅。也就是說增值稅納稅人采購貨物是支付給對方的稅的部分,可以抵扣他賣出這個商品是應(yīng)該交的增值稅。只繳納差額部分就行了。

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相關(guān)問題討論
您好,這個是正常情況,沒關(guān)系的呢
2020-12-21 14:12:59
公司給經(jīng)理級以上員工購買筆記本電腦用于工作,該電腦的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?
2017-06-17 17:33:18
你好,認(rèn)證了是沒有抵扣時間要求的
2016-12-15 16:51:48
你好,通過增值稅勾選認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證,然后申報抵扣
2020-07-13 16:52:30
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
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