
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯誤就更正了企業(yè)所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答: 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
企業(yè)所得稅申報表怎么填寫,繳納企業(yè)所得稅怎么計算,費用扣除
答: 根據(jù)你利潤表的本年累計數(shù)填寫收入 成本 利潤。所得稅是你利潤總額的25%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好建筑企業(yè)預繳企業(yè)所得稅應該怎么做賬?我做的分錄計提借:所得稅費用貸:應交稅費-企業(yè)所得稅;繳納借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款這樣利潤表就會出現(xiàn)所得稅費用,我在做企業(yè)所得稅申報時候以利潤總額申報?還是凈利潤申報?
答: 預交只要,借,應交稅費~應交所得稅,貸,銀行存款 不用計提的,申報還是按利潤總額申報


lily 追問
2021-07-05 21:04
東老師 解答
2021-07-05 21:05
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東老師 解答
2021-07-05 21:13
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東老師 解答
2021-07-05 21:17