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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-08 16:45

不用做借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅這步了吧

噯~斯斯 追問

2016-12-08 16:46

可是我有多余的1萬進項抵扣的

噯~斯斯 追問

2016-12-08 16:47

專管員說可以抵扣的啊

鄒老師 解答

2016-12-08 16:42

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)  20

鄒老師 解答

2016-12-08 16:45

你好,需要的

鄒老師 解答

2016-12-08 16:47

你好,這個一般是不可以抵扣進項稅額的

鄒老師 解答

2016-12-08 16:48

你這個是什么原因需要轉(zhuǎn)出

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你好 借:成本費用類目【看當(dāng)時第一次做進項的時候,對應(yīng)的科目是什么】 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-11 16:41:57
你好; 之前分錄怎么走的; 我看看怎么做轉(zhuǎn)出 ; 留抵進項稅之前借貸方怎么走的;? 轉(zhuǎn)出要看原來分錄借方來判斷的? ??
2022-04-02 09:59:47
您好 如果這個月的進項沒有抵扣完,不要做進項稅額轉(zhuǎn)出 下個月在增值稅申報表主表直接抵扣就好了
2022-03-02 20:30:02
你好; 比如? 借費用或者成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 看你之前做的 借方什么科目 對應(yīng)做?
2021-12-16 11:42:49
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