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送心意

王老師1

職稱會計(jì)從業(yè)資格

2021-07-03 08:49

學(xué)員您好,一季度少計(jì)提的2000補(bǔ)計(jì)提在第二季度就可以了
借:所得稅費(fèi)用 2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2000

昵稱 追問

2021-07-03 09:01

以前會計(jì)做的賬沒有計(jì)提,繳納的時(shí)候直接借所得稅12000,貸銀行存款12000。申報(bào)表卻填的10000。二季度里預(yù)繳的有3000元,請問現(xiàn)在二季度要計(jì)提多少?

王老師1 解答

2021-07-03 09:05

二季度預(yù)繳的是30000還是3000?是30000吧?
現(xiàn)在二季度要計(jì)提兩部分:
1,補(bǔ)計(jì)提一季度2000
2,計(jì)提二季度30000
總共是32000

王老師1 解答

2021-07-03 09:10

學(xué)員有不明白的再問我哈

昵稱 追問

2021-07-03 09:16

二季度實(shí)際需要繳納30000,然后異地預(yù)繳了3000。其次,一季度本身賬上就是所得稅費(fèi)用12000,如果再補(bǔ)計(jì)提2000,那所得費(fèi)用就成了14000了。因?yàn)橹岸紱]有計(jì)提所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅都沒有余額,賬上所得稅費(fèi)用數(shù)是12000

王老師1 解答

2021-07-03 09:25

學(xué)員,我再捋一下
一季度所得稅實(shí)際發(fā)生額為12000,以前會計(jì)申報(bào)表卻只填了10000,繳納的時(shí)候直接借所得稅12000,貸銀行存款12000
我有疑問,你上面寫會計(jì)申報(bào)表填的10000,繳納怎么會按12000繳納呢?
這樣,為了清晰點(diǎn),你填一下下面幾個(gè)數(shù)據(jù)
第一季度:
會計(jì)所得稅入賬分錄:……………
所得稅申報(bào)表填報(bào)的所得稅金額:……………
第二季度:
會計(jì)所得稅入賬分錄:……………
所得稅申報(bào)表填報(bào)的所得稅金額:……………

昵稱 追問

2021-07-03 10:14

第一季度,所得稅入賬分錄,借所得稅12000,貸銀行存款12000。申報(bào)表10000。其實(shí)他1月份交的12000是2020年的企業(yè)所得稅,但他不知道,他填在2021年一季度申報(bào)表里了。然后二季度也就是4月份交的3000,是一季度的所得稅,他又填到預(yù)繳里了。導(dǎo)致現(xiàn)在賬面分錄所得稅費(fèi)用為16000,一季度申報(bào)表所得稅費(fèi)用為10000,二季度產(chǎn)生了30000的所得稅,現(xiàn)在問題是二季度分錄要怎么做,申報(bào)表要怎么填?

昵稱 追問

2021-07-03 10:18

電子稅務(wù)局里申報(bào)表14行數(shù)據(jù)本年實(shí)際已繳納所得稅額只有一季度的3000元,但他一季度申報(bào)表里填了去年的10000,現(xiàn)在二季度的賬要怎么調(diào)?因?yàn)橐郧八恢倍紱]有計(jì)提,每次都是交稅了才登賬

王老師1 解答

2021-07-03 10:29

怎么那么亂……
學(xué)員您好,我理解下來第一季度所得稅應(yīng)該是3000,第二季度所得稅應(yīng)該是30000對嗎?你要先確定第一二季度所得稅正確的申報(bào)金額是多少
然后我們再來看賬上現(xiàn)在計(jì)提的所得稅費(fèi)用有多少,其中你說12000是2020年的所得稅,那你把賬面上現(xiàn)在計(jì)提的所得稅費(fèi)用減去12000和33000進(jìn)行對比,調(diào)整一個(gè)差額就可以
其實(shí)思路就是你現(xiàn)在先明確第一季度第二季度所得稅申報(bào)表中應(yīng)該分別申報(bào)多少金額,你先不要管那個(gè)會計(jì)怎么填的,然后根據(jù)這個(gè)金額來調(diào)賬上的所得稅費(fèi)用

昵稱 追問

2021-07-03 10:33

您說的對,正確數(shù)值為第一季度3000,第二季度30000。現(xiàn)在賬上所得稅費(fèi)用為16000,沒有計(jì)提,所以應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目沒有數(shù)據(jù)

王老師1 解答

2021-07-03 10:38

學(xué)員那我這樣理解,賬上的所得稅費(fèi)用16000中屬于2021年的就是4000,那賬上所得稅費(fèi)用還需計(jì)提29000

昵稱 追問

2021-07-03 10:59

屬于2021年的只有3000,如果現(xiàn)在計(jì)提借所得稅費(fèi)用30000,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅30000,那么賬上所得稅費(fèi)用不是只有46000了嗎?數(shù)據(jù)還是錯(cuò)的

昵稱 追問

2021-07-03 11:02

現(xiàn)在問題就是之賬上所得稅費(fèi)用科目多的13000要怎么辦呢?

王老師1 解答

2021-07-03 11:09

學(xué)員您好,12000由于是交的2020年的所得稅,會計(jì)分錄應(yīng)該是記以前年度損益調(diào)整的,而不是記到2021年的所得稅費(fèi)用
16000是目前賬上的,去掉這2020年的12000不是還剩4000嗎?怎么是3000呢?

昵稱 追問

2021-07-03 18:47

對的,我打錯(cuò)了。小企業(yè)準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整嗎?還有就是一季度申報(bào)表已經(jīng)報(bào)了這個(gè)數(shù)了,還能改嗎

王老師1 解答

2021-07-03 18:52

學(xué)員您好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,直接用利潤分配-未分配利潤
一季度申報(bào)表可以更改,但你自己看,假如更正申報(bào)產(chǎn)生的稅金比原來的多,那是會有滯納金的。
不更正申報(bào),你就第二季度或第三季度按照正確的利潤總額來申報(bào)即可,反正所得稅申報(bào)都是年度累計(jì)口徑的

昵稱 追問

2021-07-03 19:29

意思就是在賬套里用利潤分配未分配利潤改嗎?

王老師1 解答

2021-07-03 19:39

是的,因?yàn)槟憬衲杲坏?2000是去年的所得稅費(fèi)用,不該影響今年的損益,所以用利潤分配-未分配利潤科目,是調(diào)整期初利潤分配-未分配利潤

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是的,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2016-01-04 19:19:27
您好,不對的,第二季度如果從第一季度預(yù)繳的所得稅扣除的話,不應(yīng)該再計(jì)提所得稅了,只做繳稅的分錄?;蛘叩谝患径阮A(yù)繳所得稅時(shí),只做交稅的分錄,不計(jì)提,第二季度再計(jì)提,就不再交稅了。
2017-08-09 21:58:29
是的,是這樣做分錄處理的。
2019-10-16 13:52:34
你好!正常是應(yīng)該對的上的。申報(bào)表跟利潤表一致
2019-05-28 14:34:42
你好,第二季度是虧損,就不需要做第二季度計(jì)提所得稅分錄的
2020-07-06 10:34:01
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