
請問上月做了暫估數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)了暫估成本,本月沖回,是不是這兩個(gè)分錄都要沖?本月是有發(fā)票回,但數(shù)字不一樣。我不想按差額沖,兩個(gè)分錄整筆用紅字沖可以嗎?
答: 你好,發(fā)票開回多少?zèng)_多少的暫估,你要是全部沖暫估會出現(xiàn)庫存負(fù)數(shù)
老師在嗎,開了紅字發(fā)票,本月要沖紅收入和成本,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)成本還需要在結(jié)轉(zhuǎn)嗎?老師寫下分錄
答: 借主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)收賬款。 借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月開了紅字發(fā)票 然后做了沖紅 但是產(chǎn)品在4月份的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 商品已經(jīng) 出庫了 那么分錄應(yīng)該怎么做
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本


鄒老師 解答
2016-12-08 15:44
鄒老師 解答
2016-12-08 15:48