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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-30 09:30

你好,這個是借方,有余額嗎?

小丑魚?? 追問

2021-06-30 09:35

借方有怎么處理      貸方有怎么處理

郭老師 解答

2021-06-30 09:37

借方的話有留的,這個不需要處理,貸方有余額,這是你們應該繳納沒有繳納的交上就可以。

小丑魚?? 追問

2021-06-30 10:13

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-30 10:16

不用客氣,工作愉快。

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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