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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-30 08:36

你好
可以的
你們是有留底嗎

溪客 追問

2021-06-30 08:41

有留底的,一般不需要交增值稅,因為是出口的多,免抵退,一般都是退稅的,這個稅負怎么衡量?

郭老師 解答

2021-06-30 08:44

免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%;

免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%;注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數(shù)-下期(下年度)申報表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額;

生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。

溪客 追問

2021-06-30 09:18

這個稅負率有沒有合理范圍?

郭老師 解答

2021-06-30 09:19

你好,這個得需要問下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局最低稅負要求就可以。

溪客 追問

2021-06-30 09:25

可以直接問嗎?會不會認為我們要認為控制?

郭老師 解答

2021-06-30 09:29

你好得私下問不能太明顯,因為這個是考核企業(yè)的,他不能隨便跟企業(yè)那邊說。

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相關(guān)問題討論
進項本來就是稅 咋還不含稅呢
2020-04-15 17:01:55
可以的
2017-04-26 14:11:50
你好,給員工報銷的金額是50,發(fā)票含稅51.5,是什么原因剩余的1.5沒有給報銷呢? 我需要知道這個原因,才知道如何做出準(zhǔn)確的分錄
2020-03-19 18:01:09
學(xué)員你好,你可以看當(dāng)月開具發(fā)票匯總表的實際銷售金額就是你當(dāng)月的申報增值稅的銷售額,兩份作廢的金額是需要減去的,兩份當(dāng)月沖紅的發(fā)票需要減去,去年十月份的銷售負數(shù)票也就是紅字發(fā)票也是需要減去的。
2018-01-29 16:17:39
這個肯定是按不含稅金額計算成本,因為進項稅取得專票可以抵扣
2018-11-08 10:15:30
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