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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-06-29 10:00

你好,你之前做收入,怎么貸方不是收入科目,而是銀行存款科目呢? 

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-06-29 10:02

老師好!原來是借:應(yīng)收賬款 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000元,收到款:借:應(yīng)收賬款1000元,貸:銀行存款1000;現(xiàn)在要退回800元,剛才寫錯了。

鄒老師 解答

2021-06-29 10:03

你好,你收到款的分錄借貸方科目搞反了。(正確的是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 )
退回800的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 800,貸:銀行存款 800

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-06-29 10:14

老師好:是的,我收到款的科目又寫錯,不好意思。但是,借:主營業(yè)務(wù)收入 800元,貸:銀行存款就可以了么?應(yīng)收賬款款那里不用沖么?因?yàn)楫?dāng)時(shí)應(yīng)收賬款收到的是1000元,現(xiàn)在我只收了對方200元。我是這樣想:1.借:應(yīng)收賬款-800元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-800元;2.借:銀行存款 -800元,貸:應(yīng)收賬款 -800元;第三部:應(yīng)收賬款800,貸:銀行存款 800元,不知道這樣對不對?請老師指教,謝謝!

鄒老師 解答

2021-06-29 10:16

你好,沖銷收入的分錄應(yīng)當(dāng)是
借:主營業(yè)務(wù)收入 800,貸:銀行存款 800

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-06-29 10:17

老師,那應(yīng)收賬款不用沖么?

鄒老師 解答

2021-06-29 10:18

你好,實(shí)現(xiàn)收入
借:應(yīng)收賬款 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000元
收到款項(xiàng)
借:銀行存款1000  ,貸:應(yīng)收賬款 1000
現(xiàn)在要退回800元
借:主營業(yè)務(wù)收入 800,貸:銀行存款 800

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時(shí)的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時(shí)的憑證,然后再做調(diào)整。
2020-06-04 09:13:16
同學(xué)你好 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員 借,其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員 貸,應(yīng)收賬款一甲公司等;
2021-11-06 14:57:34
你好,你可以弄成其他貨幣資金,就是支付寶的錢計(jì)入其他貨幣資金。
2021-11-29 11:23:37
同學(xué)你好,1、往來款項(xiàng)是所有公司最頭痛的問題,現(xiàn)在是這樣,先把應(yīng)收帳款科目里面的,現(xiàn)在能確認(rèn)能梳理清楚的給梳理出來。2、把不能確定的應(yīng)收帳款的這些,先是去和客戶那邊對帳,或是本公司銷售部門跟單人員去對帳,這個需要一對一,花的時(shí)間會更多些;3、梳理下共有多需要對帳的,每天計(jì)劃要兌幾家出來;
2021-05-26 15:25:00
指收到前期的貨款
2023-10-22 20:16:05
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