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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-26 17:03

你好 這個不補之前的話,這個盤點資產(chǎn) 負債輸入期初,這個不平輸入未分配利潤下面

小溪 追問

2021-06-26 17:08

老師,也就是不用輸入期初余額,直接按實際發(fā)生的入賬,是這樣嗎?

maize老師 解答

2021-06-26 17:08

你這個不補之前賬就期初輸入不是不輸入

小溪 追問

2021-06-26 17:21

老師,現(xiàn)在要補記2020年的賬,如果要盤點的話,盤點的余額只能計入現(xiàn)在21年呀?20年的期初余額怎么輸入呢?

maize老師 解答

2021-06-26 17:26

你這個補賬話這個建賬日期是2020,1月把19年期末輸入之后按業(yè)務(wù)發(fā)生時間開始做賬

小溪 追問

2021-06-26 17:33

19年期末指的是銀行或現(xiàn)金的期末余額嗎?

maize老師 解答

2021-06-26 17:38

你好,是的,還指的是往來,固定資產(chǎn)等這個做期初,

小溪 追問

2021-06-26 18:26

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2021-06-26 18:26

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好,直接錄入期初余額銀行存款的余額就可以
2019-09-28 15:44:55
初始建賬的流程:首先需要盤點資產(chǎn)的金額并核實負債的金額,資產(chǎn)和負債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。
2020-04-30 09:13:50
你好 到網(wǎng)銀行里導(dǎo)一個銀行明細賬,然后與咱的表對一下
2019-12-06 12:19:27
你當(dāng)時繳納480時,借:應(yīng)交稅費-增值稅-優(yōu)惠減免稅,480,貸:銀行存款 480,然后抵扣時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 480 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-優(yōu)惠減免稅 480
2019-01-04 09:39:58
你好 這個不補之前的話,這個盤點資產(chǎn) 負債輸入期初,這個不平輸入未分配利潤下面
2021-06-26 17:03:55
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