老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè)1月份忘記計提增值稅了,二月份和三月份有計提。四月份繳納增值稅的時候就和計提的不一樣了。怎么辦呢?分錄怎么做。謝謝!
劉金霞
于2021-06-22 08:01 發(fā)布 ??843次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-06-22 08:02
你好 是沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎,計提增值稅是做收入時候計提,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,你這個沒有做 做掉了?
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不用計提的,你們是定期定額的是嗎?開了不到四萬也是按四萬繳納的
2019-01-16 13:22:34

您好,小規(guī)模酒店計提增值稅,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。交稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。一般納稅人計提增值稅時,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。交稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-30 22:58:55

同學(xué)您好,小規(guī)模在確認收入的時候,要同時核算出來增值稅
比如收入101元
借:銀行存款 101
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1
如果繳納的話
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1
貸:銀行存款 1
假設(shè)銷售不滿30萬,免稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1
貸:其他收益 1
2023-10-08 21:47:10

您好,小規(guī)模納稅人產(chǎn)生應(yīng)納稅時分錄:
借:應(yīng)收賬款、銀行存款等(含稅銷售額)
貸:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等(不含稅銷售額)
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(按照征收率計算的增值稅額)
繳納時:
借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
2025-01-13 09:40:27

你們交增值稅么,增值稅沒有計提,你確認收入的時候那是貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會計準(zhǔn)則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-06-18 09:34:14
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劉金霞 追問
2021-06-22 08:55
maize老師 解答
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