- 送心意
來來老師
職稱: 中級會計師
2021-06-21 22:16
你好 因為看到時工資
完整一個分錄流程是:
計提工資、社保時,
借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-工資 , 生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-住房公積金 ,生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-社保,
貸:應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔部分),應付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔部分);
發(fā)放工資時,
借:應付職工薪酬-工資,
貸:銀行存款其他應付款-社保(個人承擔部分),其他應付款-住房公積金(個人負擔部分),應交稅費-應交個人所得稅;
繳納社保和申報個稅,
借:應交稅費-應交個人所得稅,應付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔部分),應付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔部分),其他應付款-住房公積金(個人負擔部分),其他應付款-社保(個人承擔部分);
貸:銀行存款。
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你好
借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶
貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58

借應收賬款101.7
貸主營業(yè)務收入90
應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29

您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55

你好!
借管理費用…福利費
貸應付職工薪酬
借方應付職工薪酬
貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10

1.借原材料66000
應交稅費應交增值稅進項稅額8460
貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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