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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2021-06-21 22:16

你好 因為看到時工資
完整一個分錄流程是:
計提工資、社保時, 
借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-工資 ,  生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-住房公積金 ,生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-社保, 
貸:應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔部分),應付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔部分); 
發(fā)放工資時, 
借:應付職工薪酬-工資, 
貸:銀行存款其他應付款-社保(個人承擔部分),其他應付款-住房公積金(個人負擔部分),應交稅費-應交個人所得稅; 
繳納社保和申報個稅, 
借:應交稅費-應交個人所得稅,應付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔部分),應付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔部分),其他應付款-住房公積金(個人負擔部分),其他應付款-社保(個人承擔部分); 
貸:銀行存款。

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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