国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-21 16:40

你好        很少的話 建議直接計入制造費用- 低值易耗品核算   月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去  

仙人掌里的刺 追問

2021-06-21 16:57

老師, 我們現(xiàn)在有這樣一種情況:我們從供應(yīng)商那里入 一批商品,有車間維修時需要用到的東西,例如是一些機器的配件,另外還有一些很零散的低值易耗品。但是車間在給客戶維修的時候,領(lǐng)用都沒有做統(tǒng)計的,所以當(dāng)月進的這一整批的商品,車間那邊都會按全部領(lǐng)用出一份其他出庫存單的給財務(wù)這邊,但也沒法確定到用的東西都用在了哪個客戶身上,所以,在采購的時候,財務(wù)處理應(yīng)該怎么做?成本又是怎么做?

meizi老師 解答

2021-06-21 17:03

你好  但是你要注意 你假如是沒有一次性領(lǐng)用  直接計入制造費用去。 這樣會虛增你的成本的。 建議按我上面寫的來做賬  

仙人掌里的刺 追問

2021-06-21 17:09

是的,會出現(xiàn)虛增成本。我們現(xiàn)在是內(nèi)帳,用的是商業(yè)的帳套,不是工業(yè)帳套。以前的會計是把這些入庫存的商品,直接轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后按月去分攤。所 以具體應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-06-21 17:15

 你好內(nèi)賬的話   那你按月分攤怎么來分的?  這個都是寫配件和易耗品 你做 固定資產(chǎn)去干嗎 。  這個固定資產(chǎn)都有最低折舊年限的    況且也沒有必要去做固定資產(chǎn)去。 你做易耗品     配件計入   庫存商品去 用就行了。  

仙人掌里的刺 追問

2021-06-21 17:19

是前手會計這么做,我已經(jīng)把之前入到固定資產(chǎn)的都調(diào)出來了,已經(jīng)計提的折舊需要不需要調(diào)整出來呢?

meizi老師 解答

2021-06-21 17:26

 你好  是的。 需要調(diào)整的。 這樣會沖利潤的。 調(diào)整處理哦 

仙人掌里的刺 追問

2021-06-21 17:30

因為之前入到固定資 產(chǎn)的有23萬,調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?已經(jīng)計提的折舊可以不再調(diào)整轉(zhuǎn)出嗎?

meizi老師 解答

2021-06-21 17:32

 你好  你跨年的話。   借累計折舊貸利潤分配-未分配利潤來紅沖。 當(dāng)年的折舊直接紅沖 比如借管理費用-折舊費負數(shù)貸累計折舊 負數(shù)  

仙人掌里的刺 追問

2021-06-21 19:18

一些維修用的工具呢?

meizi老師 解答

2021-06-21 20:06

 你好    計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 領(lǐng)用計入成本去  

仙人掌里的刺 追問

2021-06-22 09:40

以前年度的有23萬的商品放在了固定資產(chǎn),今年的有5萬,那怎么從固定資產(chǎn)調(diào)整出來? 是 借:低值易耗品  貸 固定資產(chǎn)?調(diào)整跨年的累計折舊,是 借累計折舊  貸:利潤 分配-未分配利潤?

meizi老師 解答

2021-06-22 09:43

 你好    你這個  本身屬于易耗品   先調(diào)整固定資產(chǎn) ;   借:低值易耗品 貸 固定資產(chǎn)  然后沖累計折舊 ;    借累計折舊 貸:利潤 分配-未分配利潤  是的

仙人掌里的刺 追問

2021-06-22 09:48

那加起來,低值易耗品就有28萬了,那這個成本應(yīng)該怎么出呢? 沒辦法確認每個月的成本實際出了多少,因為每個月的銷售收入也不多,所以應(yīng)該怎么消化這28萬的庫存?

meizi老師 解答

2021-06-22 09:50

 你好   你領(lǐng)用了  你先去看看 當(dāng)時公司成立的時候   低值易耗品 你們在電子稅務(wù)局有備案  核算方法的 ; 看是一次性攤銷的話; 領(lǐng)用就直接計入成本去核算   

仙人掌里的刺 追問

2021-06-22 10:04

這是內(nèi)部帳,金額又比較大,那是否可以按次攤銷? 我聽以前的會計說,因為分不出成本,所以是按年去攤的。

meizi老師 解答

2021-06-22 10:11

 你好     可以的。     內(nèi)賬的話 你就  計入長期待攤費用去。 按月來分攤吧 。 你按年 這個金額也大的;  比如 借     長期待攤費用貸周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品    攤銷按月:借成本 貸    長期待攤費用  

仙人掌里的刺 追問

2021-06-22 10:22

老師,我把固定資產(chǎn)的那些調(diào)回低值易耗品之后,以前計提的折舊,能不能直接不沖利潤 分配,直接把以前年度的和今年的,都只做一筆分錄 ,借:累計折舊,貸:低值易耗品?

meizi老師 解答

2021-06-22 10:26

 你好   可以。 反正你是內(nèi)賬 ;這個沒事的;   你描述清楚 內(nèi)容就行了。  

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
采用五五分攤法核算低值易耗品,需在領(lǐng)用時和報廢時分別分攤50%成本,會計分錄如下: 購入低值易耗品 - 假設(shè)企業(yè)購入一批低值易耗品,價款2000元,增值稅260元,款項已付。 - 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品(在庫)2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)260 貸:銀行存款2260 領(lǐng)用時 - 領(lǐng)用時攤銷其價值的一半。 - 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品(在用)2000 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品(在庫)2000 - 同時,借:管理費用等(根據(jù)使用部門確定)1000 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品(攤銷)1000
2025-01-13 10:29:01
您好,容易磨損:刀片 、更換頻繁:換機油 生產(chǎn)不同產(chǎn)品需要替換使用的各種設(shè)備:不同規(guī)模的模具
2024-08-16 16:21:24
你好,這個進入原材料就可以了。
2024-07-11 15:07:17
您好 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款等 借:管理費用-低值易耗品攤銷 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品
2024-06-26 10:06:13
領(lǐng)用的時候一次攤銷。
2024-06-21 10:53:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...