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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-17 10:34

您好
請問當時掛賬的時候分錄怎么寫的

影*一一 追問

2021-06-17 11:19

是去年的,因為從工資扣的,貸方是其他應付款,現(xiàn)在要沖銷,該在借方,然后貸方是用以前年度損益調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2021-06-17 11:33

貸方是其他應付款 借方是什么科目

影*一一 追問

2021-06-17 14:41

借方是應付職工薪酬

bamboo老師 解答

2021-06-17 14:42

借 應付職工薪酬 -300
貸 其他應付款 -300

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相關問題討論
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2024-04-22 14:02:40
沒明白,你說的啥意思呢?
2023-11-29 16:48:32
你好,如果是入賬的明細科目錯誤,調(diào)整是可以這樣處理的?
2022-07-26 20:58:26
你好 其他應付款是不可以減稅的
2022-04-05 15:54:12
付給老板的往來款可以計應付賬款么
2022-03-28 13:34:36
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