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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-15 09:26

您好
您把制造費(fèi)用先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本看看

雪柔 追問

2021-06-15 09:35

老師,結(jié)完賬了,才發(fā)現(xiàn)不平的

bamboo老師 解答

2021-06-15 09:35

那制造費(fèi)用要反結(jié)賬 結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目的

雪柔 追問

2021-06-15 09:42

老師,直接借制造費(fèi)用,貸生產(chǎn)成本嗎?

bamboo老師 解答

2021-06-15 09:43

借:生產(chǎn)成本
貸;制造費(fèi)用

雪柔 追問

2021-06-15 09:43

那個(gè)金額

雪柔 追問

2021-06-15 09:44

因?yàn)槲覀冇玫腡6用系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本

雪柔 追問

2021-06-15 09:45

因?yàn)槲覀冇肨6直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的

bamboo老師 解答

2021-06-15 09:45

這個(gè)分錄要自己手工結(jié)轉(zhuǎn)
72095.77

雪柔 追問

2021-06-15 09:46

因?yàn)槲覀冇肨6直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,系統(tǒng)生成分配的

雪柔 追問

2021-06-15 09:46

好的,我試試

bamboo老師 解答

2021-06-15 09:46

那您制造費(fèi)用月末不應(yīng)該有余額的啊 
您軟件沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊

雪柔 追問

2021-06-15 09:59

非常感謝您!老師,下次我結(jié)賬應(yīng)該如何注意此類問題發(fā)生呢?

bamboo老師 解答

2021-06-15 10:05

每個(gè)月結(jié)賬前 先把科目余額表看一下  期間損益是否結(jié)轉(zhuǎn)了 制造費(fèi)用是否結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本

雪柔 追問

2021-06-15 10:16

好的,謝謝!

bamboo老師 解答

2021-06-15 10:45

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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就是說你年初的余額,就是你的科目余額。 你的試算平衡表的余額和資產(chǎn)負(fù)債有的余額是同樣的數(shù)據(jù)。
2019-09-07 16:42:44
你好,是的
2016-12-13 09:40:08
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2019-01-14 11:38:30
你好 你們是2季度季報(bào) 。 你負(fù)債表的余額根據(jù)你6月末的資產(chǎn)負(fù)債表來寫的
2020-07-04 16:40:53
您好,不是的,他是期初和期末存貨加起來除以2
2022-10-15 10:10:30
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