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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-03 08:44

上個月老會計教我用應付賬款和銀行存款記賬了   那我這個月的認證后的記賬該怎么處理呢

瘋狂的諾言 追問

2016-12-03 09:10

老師是這么操作嗎
借:應付賬款
     貸銀行存款(增值稅專用發(fā)票沒入賬前)

借:待攤費用 開辦費
       應交稅費  待抵扣進項稅額 
      貸:  應付賬款 

如果是這樣的話   那不是待攤費用變多了嗎

瘋狂的諾言 追問

2016-12-03 09:29

??老師在嗎

鄒老師 解答

2016-12-03 08:38

借;管理費用等科目       應交稅費(待抵扣進項稅額 )   貸;銀行存款等科目
借;應交稅費(進項稅額)    貸;應交稅費(待抵扣進項稅額 )

鄒老師 解答

2016-12-03 08:45

借;管理費用等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額 ) 貸;應付賬款

鄒老師 解答

2016-12-03 09:40

你好,怎么會待攤費用變多了呢

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你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
同學,你們收到的發(fā)票在發(fā)票確認平臺沒有顯示是嗎
2022-10-24 17:24:36
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
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對于銷售方來說沒有什么區(qū)別 對于購買方來說,增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣
2017-06-19 09:35:45
你好 可以的,這兩種是一樣使用的
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