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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-11 11:12

你好這個(gè)實(shí)際收到678692  實(shí)際發(fā)生是不是只有這么多,借其他應(yīng)付款,/應(yīng)付賬款,723000-678692貸未分配利潤(rùn), 723000-678692 補(bǔ)交所得稅做借未分配利潤(rùn),8732.51貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),8732.51貸銀行,做這個(gè)就可以不影響本年利潤(rùn) 

?? 追問

2021-06-11 11:14

1、借:應(yīng)付賬款-暫估  723000
      貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估   723000
2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    678692
      貸:應(yīng)付賬款         678692
3、借:應(yīng)付賬款      44308
     貸:以前年度調(diào)整    44308
4、借:以前年度調(diào)整   44308
      貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    44308
5、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   8732.51
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  8732.51
6、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  8732.51
       貸:銀行存款                  8732.51

maize老師 解答

2021-06-11 11:18

不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)你做會(huì)影響21年做匯算清繳啊,不建議做這個(gè),

?? 追問

2021-06-11 11:26

你能像我這樣寫下具體的分錄嗎,你這樣跟我說,我不太理解

maize老師 解答

2021-06-11 11:46

借應(yīng)付賬款-暫估723000-678692貸未分配利潤(rùn), 723000-678692 補(bǔ)交所得稅做借未分配利潤(rùn),8732.51貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),8732.51貸銀行,還有你小準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要入管理費(fèi)用招待費(fèi)。
2019-12-03 11:13:03
你好,這個(gè)不能扣除,要按規(guī)定調(diào)增
2024-12-02 17:48:17
是的,這個(gè)不是接待,跟業(yè)務(wù)招待無(wú)關(guān)
2024-01-04 14:51:32
你好? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款??
2021-06-17 17:53:53
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合理需要而支付的招待費(fèi)用,核算內(nèi)容主要包括宴請(qǐng)、娛樂、工作餐或贈(zèng)送客人禮品的開支等等。如果是企業(yè)管理部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),則計(jì)入“管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目核算,如果是企業(yè)銷售部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),則計(jì)入“銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目核算
2021-05-09 18:53:08
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