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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-12-02 14:08

那請問老師現(xiàn)在要填寫在哪張申報表中呢?

維維 追問

2016-12-02 14:21

可是提交的時候出現(xiàn)一個申報校驗(yàn),校驗(yàn)編碼:10101010,內(nèi)容:增值稅納稅人申報表(一般納稅人適用)第14欄"一般項(xiàng)目"的"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)與"即征即退項(xiàng)目"的"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)之和,等于<附表二>第13欄中的"稅額"數(shù),校驗(yàn)類型:強(qiáng)制,這個是什么意思啊?可以強(qiáng)制提交嗎?會不會有什么影響啊?

鄒老師 解答

2016-12-02 14:06

你好,抵減當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)

鄒老師 解答

2016-12-02 14:11

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表,附表二

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相關(guān)問題討論
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,申報表里主表有個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄可以填的。
2018-07-08 08:43:17
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
你好這個問題已經(jīng)回復(fù)你。
2021-06-09 09:56:21
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