国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-06-09 18:09

你好
借:銀行存款 15000,貸:實收資本 8000,其他應付款 7000
買辦公器材花費了8000元,借:管理費用—辦公費 8000,貸:銀行存款 8000
剩下的7000元返還給投資人,借:其他應付款 7000,貸:銀行存款 7000 

風信子 追問

2021-06-09 18:42

假如買辦公器材的8000元不想作為費用,不影響利潤,如何做賬

鄒老師 解答

2021-06-09 19:11

你好,買辦公器材的8000元,需要作為費用核算,影響利潤才是的 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
應該說是你們的注冊資本500萬元,實繳資本0 只是過了一下賬,錢就走了。這樣的情況 只能掛股東的“其他應收款——各股東”,各股東按注冊資本承擔公司責任
2017-05-29 08:11:17
你好,因現(xiàn)在實收資本不需要驗資報告,可按自己實際情況操作的
2016-06-21 09:53:21
借,利潤分配,應付利潤 貸,應付利潤。 借,應付利潤。 貸,實收資本、 應交稅費、個稅。 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,利潤分配,應付利潤。
2025-03-09 16:54:20
您好,這個是需要的,要
2025-02-19 22:39:34
這個需要交一個印花稅,其他的不用。你們是股權(quán)轉(zhuǎn)讓還是減少了注冊資本?如果是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,是新股東支付給老股東,企業(yè)不要付款。
2024-12-20 10:41:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...