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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-06-09 18:28

沒看明白你什么意思,你這里合并報表他認(rèn)可的價值是一千三計稅是一千六,這個300的差異,在合并報表里面也會存在的呀。

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同學(xué),應(yīng)收帳款賬面和稅法有差額才計提
2019-04-02 04:32:25
這個不用的哈,不用那么麻煩的
2023-05-10 16:18:55
確認(rèn)額為壞賬準(zhǔn)備*所得稅稅率。
2019-01-08 14:55:19
末計提壞賬準(zhǔn)備和存貨計提跌價準(zhǔn)備,賬面價值小于計稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定,是針對“部分長期資產(chǎn)”的資產(chǎn)減值制定的準(zhǔn)則,并不是全部長期資產(chǎn),不適用于在其他具體準(zhǔn)則中規(guī)范的減值。該準(zhǔn)則規(guī)范的長期資產(chǎn)減值視同永久性減值,一經(jīng)提取不得轉(zhuǎn)回。只能在處置相關(guān)資產(chǎn)后或資產(chǎn)離開企業(yè)時,再進(jìn)行資產(chǎn)減值的賬務(wù)處理。
2015-08-16 17:02:50
借:所得稅費用,遞延所得睡資產(chǎn)貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅;遞延所得稅是導(dǎo)致未來少交稅的事項
2017-03-28 23:28:56
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