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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-06-09 14:40

你好
一般納稅人賬務(wù)處理流程:
根據(jù)出納轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核審核無(wú)誤后,編制記賬憑證。
根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。
月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費(fèi)用,對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。
結(jié)賬、對(duì)賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。
編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說(shuō)明。
將記賬憑證裝訂成冊(cè),妥善保管。

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)說(shuō)起來(lái)就非常復(fù)雜了,建議您可以學(xué)習(xí)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂老師講解的企業(yè)全盤(pán)賬的課件,會(huì)比較系統(tǒng)地進(jìn)行講解。到時(shí)您哪里再有疑問(wèn),我們?cè)儆嗅槍?duì)性地進(jìn)行交流,好嗎?
2019-03-04 10:55:15
你好,一般就是憑票輸入憑證,月底結(jié)賬,下個(gè)月征期內(nèi)報(bào)稅,流程就是這樣的。
2019-06-07 13:17:57
你好 一般納稅人賬務(wù)處理流程: 根據(jù)出納轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核審核無(wú)誤后,編制記賬憑證。 根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費(fèi)用,對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 結(jié)賬、對(duì)賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。 編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說(shuō)明。 將記賬憑證裝訂成冊(cè),妥善保管。
2021-06-09 14:40:54
月末結(jié)賬增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際支付增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 稅控盤(pán)減免 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(購(gòu)入) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-可抵減稅額 貸:其他收益
2019-12-29 10:48:22
首先,我不是財(cái)務(wù),對(duì)繳稅這方面不動(dòng)(以前繳國(guó)稅都是發(fā)票開(kāi)多少報(bào)營(yíng)業(yè)額多少就可以了,地稅都是固定的) 第二,現(xiàn)在公司已經(jīng)變更為一般納稅人(進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,開(kāi)出去的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票) 那么問(wèn)題來(lái)了,我現(xiàn)在要怎么做?報(bào)稅。做賬?這些都不懂會(huì)不會(huì)很麻煩?因?yàn)槭切」舅圆幌胝?qǐng)會(huì)計(jì)。 請(qǐng)萬(wàn)能的百度各位大神幫幫我,盡量詳細(xì)點(diǎn)。謝謝了!
2015-10-23 18:41:10
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