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學堂用戶_ph599698
于2021-06-09 13:57 發(fā)布 ??2743次瀏覽
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2021-06-09 13:58
如果是管理費用的話,可以沖減,算是對之前會計憑證的沖減調整----借:其他應付款,管理費用(紅字)----費用類科目除了期末結轉之外不能貸記的,這點是統(tǒng)一規(guī)定;而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導致不需支付或者無法支付的,應視情況計入資本公積或者營業(yè)外收入,而不能沖減當期管理費用。管理費用沖減其他應付款的會計分錄如下:借:其他應付款--某某貸:管理費用摘要:說明沖減原因
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收到員工退回的會餐款怎么做會計分錄,之前是做在其他應付款科目里,現在退回款項已存入銀行
答: 同學您好,借:其他應付款,貸:銀行存款
老師,其他應付款個人部分會計分錄要每個人設置名字嗎?還是直接設置 其他應付款-個人部分社保?還是其他應付款-張三,如果名字寫上那公司很多人好麻煩
答: 你好,可以設置其他應付款個人承擔的社保,具體的明細可以在工資表里面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應付款一個人的賬調到其他應付款另一個人上,會計分錄怎么做
答: 借其他應付款一個人 貸,其他應付款另一個人。
政府財政借款給預算單位,應使用其他應付款還是借出款項,會計分錄是什么
討論
2018年街道辦收到生產隊一事一議工程項目的自籌款,記進貸方:其他應付款-,2019年用這筆款授權支付工程項目,我這樣做 借其他應付-自籌款 貸,零余額賬戶用款額度 預算會計分錄沒有 請問我這樣記分錄對嗎?
其他應付款的會計分錄應該是什么樣的
我想請其他應付款里屬代轉付的款項要做預算會計分錄嗎?
老師,請問下,我司原本有筆款項是掛在其他應付款里面,現由于客戶與我司協(xié)商,這筆掛其他應付款的錢轉為收入。這樣會計分錄如何調整?之前做要沖嗎?
萱萱老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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