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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-12-01 15:24

老師現(xiàn)在只有銀行存款有數(shù),沒有負(fù)債,往來有數(shù),這怎么辦?資產(chǎn)負(fù)債表這樣也不平呢

宋生老師 解答

2016-12-01 15:03

您好1中途建賬先要把公司資產(chǎn)做個(gè)總的清點(diǎn),然后做出資產(chǎn)負(fù)債表。然后按資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù)開始做。

宋生老師 解答

2016-12-01 17:35

您好!最后不平的部分計(jì)入到未分配利潤里面。

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相關(guān)問題討論
你好,主要是統(tǒng)計(jì)收入,成本,費(fèi)用,納稅等情況
2017-12-04 19:39:43
收入成本毛利 沒有其他的是吧
2019-11-28 21:16:26
您好1中途建賬先要把公司資產(chǎn)做個(gè)總的清點(diǎn),然后做出資產(chǎn)負(fù)債表。然后按資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù)開始做。
2016-12-01 15:03:54
你好,你所指的系統(tǒng),是通過財(cái)務(wù)軟件做賬的意思嗎?
2022-03-14 08:43:48
你好 ! 學(xué)堂有相關(guān)的 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%87%AA%E5%8A%A8%26type=download_model
2022-02-19 17:56:19
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