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婷
于2016-12-01 09:25 發(fā)布 ??870次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-01 09:45
老師您好,還有個問題 ,如果是每月20號發(fā)放上個月的工資,即10月20號發(fā)放09月的工資,11月申報10月的個稅的時候,實際上11月份申報的是09月的發(fā)放額,假如09月我沒有計提工資,現(xiàn)在11月是不是直接零申報?
婷 追問
2016-12-01 10:00
新成立公司09月才認定為一般納稅人,沒產(chǎn)生收入,10月11日才產(chǎn)生第一筆收入,所以沒計提,如果這種情況可以不計提嗎,然后現(xiàn)在零申報
宋生老師 解答
2016-12-01 09:29
您好!建議您紅字沖減10月的憑證 ,然后做個正確的在11月。
2016-12-01 09:59
您好!不是的。你應該修改9月的,要補充計提。
2016-12-01 10:05
您好!不可以的。 容易被查。
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收到出差人員住宿費增值稅專用發(fā)票,如何寫會計分錄啊,借:管理費用——差旅費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款????
答: 你好!營改增以后是可以的
支付租金取得的增值稅專用發(fā)票,要怎么做會計分錄?借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:銀行存款是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好管理費用增值稅轉出后,會計分錄怎么做借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅-進項轉出
答: 是的,是這樣賬務處理的
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費……已用現(xiàn)金付款,那會計分錄為借:管理費用維修費 應交稅金 應交增值稅進項稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對么
討論
住宿費開的是增值稅專用發(fā)票,分錄是不是就寫借:管理費用差旅費。 應交稅金 應交增值稅進項稅額。 貸:其他應收款
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應交稅費-應交增值稅(進項稅費)1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7月底,要把進項稅額轉出轉到未交增值稅嗎? 借 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7 貸:應交稅費-未交增值稅1.7
小規(guī)模購買稅控盤的會計分錄!借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金借:應交稅費~應交增值稅~減免稅貸:管理費用!對么?
我們是一般納稅人,本月收到張管理費用的增值稅專用發(fā)票,分錄:借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 等月末的時候這個應交稅費要轉去哪里?分錄怎么做
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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婷 追問
2016-12-01 10:00
宋生老師 解答
2016-12-01 09:29
宋生老師 解答
2016-12-01 09:59
宋生老師 解答
2016-12-01 10:05