老師,我們是建筑勞務(wù)公司 ,一般納稅人簡易征收,開具發(fā)票給甲方,1、借:應(yīng)收賬款-甲公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、提供工資表,(后期由甲方從農(nóng)民工工資專戶代發(fā))計提工資 借:工程施工-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 3、甲方按開票金額,全部從農(nóng)民工工資專戶代發(fā)給各個農(nóng)民工,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款-甲公司 請問老師,我這三步分錄寫的對嗎?如果在項目所在地已按開票不含稅金額*0.4%核定征收了工資薪金的個人所得稅,我還需要全員全額申報工資薪金嗎?
甜~
于2021-06-02 09:46 發(fā)布 ??3294次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20

同學(xué)您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅
祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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