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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-29 19:42

贈送時:借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(銷項)(公允價值*增值稅稅率),這樣才對,贈送視同銷售。

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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34 沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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