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送心意

菲菲老師

職稱初級會計師

2021-05-28 15:13

您好,主表30欄 填寫的數據正常是上月期的應納稅額,可能是之前報表30數據沒有填寫,導致25欄的數據是累積金額。

昵稱 追問

2021-05-28 15:29

那34行數是下月交嗎?下月25行是不是就等于這月32行?意思這個數字不能改嗎?只能一直錯在上面?是系統自帶?

菲菲老師 解答

2021-05-28 16:02

34欄是本期繳納的稅額,簡易計稅的2951.95不能用進項抵扣,一般計稅方式的才可以抵扣進項。你把25欄的數據填寫在30欄,

昵稱 追問

2021-05-28 16:33

這張表是5月份申報的4月的增值稅,請問是到了6月份申報5月增值稅的時候把25數字填到30行嗎

菲菲老師 解答

2021-05-28 17:05

是的,就是這么理解的。

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相關問題討論
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結轉分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計算出來的,不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好; 財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業(yè)采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-05-06 14:18:01
你好!看第二十項的謝謝
2022-04-14 16:16:54
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