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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-05-27 22:42

同學(xué)你好,應(yīng)納稅暫時性差異是賬面現(xiàn)在記入所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在不需要繳納,需要以后繳納的稅款,所以是負(fù)債;可抵扣暫時性差異是賬面已經(jīng)繳納的稅款,而賬面沒有記入所得稅費(fèi)用,需要在以后記入所得稅費(fèi)用的,所以是資產(chǎn)。

將娥 追問

2021-05-28 18:56

為什么會有遞延所得稅,在算應(yīng)納稅所得額時不是有調(diào)增調(diào)減了嗎?怎么還有差異了?

王雁鳴老師 解答

2021-05-28 19:07

同學(xué)你好,遞延所得稅的發(fā)生,是稅會差異,調(diào)增調(diào)減匯算是稅務(wù)問題,遞延所得稅的處理是會計問題

王雁鳴老師 解答

2021-05-28 19:11

同學(xué)你好,比如計提的壞賬準(zhǔn)備,稅法不允許稅前扣除,調(diào)整了,但是會計是作為當(dāng)年的費(fèi)用入賬的,是影響會計利潤的,按會計利潤是要減少應(yīng)交企業(yè)所得稅的,所以存在這個差異,就要做會計處理,就產(chǎn)生了遞延所得稅了。

將娥 追問

2021-05-28 19:55

懂了,謝謝!

王雁鳴老師 解答

2021-05-28 20:00

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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你好,同學(xué)。 遞延所得稅費(fèi)用公式?jīng)]問題。 應(yīng)納稅所得額也沒問題。
2020-07-26 17:31:24
你好,同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好,題目是錯誤的
2024-06-22 23:11:57
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
是的,您理解的沒錯
2020-08-04 10:42:16
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