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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-05-26 19:13

老師應(yīng)納稅所得額這里為什么要減5呢

星の晴 追問(wèn)

2021-05-26 19:21

那差異怎么直接確認(rèn)為5呢!5不是應(yīng)該是遞延所得稅稅負(fù)債的發(fā)生額嗎?如果算差異的話應(yīng)該是5/25%=20呀?老師我是這么理解的,不知道哪里理解錯(cuò)了,麻煩老師幫糾正一下謝謝

星の晴 追問(wèn)

2021-05-26 19:30

哦哦,不好意思沒(méi)看清楚,那老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)可以直接調(diào)減差異的數(shù)額嗎?

星の晴 追問(wèn)

2021-05-26 19:33

好的明白謝謝老師,老師還有這題也不太明白

星の晴 追問(wèn)

2021-05-26 19:38

老師能做一下這個(gè)分錄嗎?謝謝啊

星の晴 追問(wèn)

2021-05-26 19:46

好的謝謝老師

星の晴 追問(wèn)

2021-05-26 19:52

老師第一題:這句話怎么理解:麻煩能舉個(gè)例子嗎?因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)有差異,這個(gè)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,當(dāng)期少交稅以后多交稅,所以算應(yīng)納稅所得額時(shí)要調(diào)減的

星の晴 追問(wèn)

2021-05-26 20:07

這個(gè)調(diào)減就是減的當(dāng)期一次扣是吧,我理解成固定資產(chǎn)折舊賬面扣的多稅法扣的少,所以我覺(jué)得應(yīng)該是要加回來(lái)的!謝謝老師

王老師1 解答

2021-05-26 19:10

應(yīng)納稅所得額是210-10+20-5/25%=200
借:所得稅費(fèi)用 50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 50
借:所得稅費(fèi)用 5
貸:遞延所得稅負(fù)債 5
所以選55

王老師1 解答

2021-05-26 19:15

因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)有差異,這個(gè)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,當(dāng)期少交稅以后多交稅,所以算應(yīng)納稅所得額時(shí)要調(diào)減的

王老師1 解答

2021-05-26 19:24

您好,我第一條是寫了5/25%的,你再看一下

王老師1 解答

2021-05-26 19:31

是的,這之間的差異就是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異

王老師1 解答

2021-05-26 19:35

應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是現(xiàn)在少交稅以后多交稅,轉(zhuǎn)回的話相反就是現(xiàn)在多交稅以后少交稅,所以是加
可抵扣暫時(shí)性差異是現(xiàn)在多交稅以后少交稅,所以是加

王老師1 解答

2021-05-26 19:40

借:所得稅費(fèi)用 295
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 295
借:遞延所得稅負(fù)債 25
遞延所得稅資產(chǎn) 20
貸:所得稅費(fèi)用 45

王老師1 解答

2021-05-26 19:47

不客氣 祝學(xué)習(xí)愉快

王老師1 解答

2021-05-26 19:56

就舉例固定資產(chǎn)一次性扣除好了,500萬(wàn)以下可以一次性扣除
那賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),因?yàn)榇藭r(shí)計(jì)稅基礎(chǔ)是0了
當(dāng)年一次性扣除,那就在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上調(diào)減稅會(huì)差異來(lái)交所得稅
以后年度,會(huì)計(jì)上的折舊部分都是需要調(diào)增的,以后多交稅

王老師1 解答

2021-05-26 21:21

賬面是按期折舊,稅法是一次性扣除,所以稅法扣得多,是調(diào)減

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你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
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1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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