
我們是建筑總包公司,1月份收到500萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票(3%專票,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)。6月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的備注欄填錯(cuò)了,勞務(wù)公司開(kāi)具紅字發(fā)票后重新開(kāi)給我們公司了?,F(xiàn)在我要做哪些會(huì)計(jì)憑證呢?
答: 你紅字沖銷那一筆,然后在做一筆就可以了
紅字發(fā)票不認(rèn)證,那么進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣金額要算上負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額嗎
答: 藍(lán)字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)。紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不存在紅字發(fā)票統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我是購(gòu)貨方,9月銷售方給我們開(kāi)了一張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但本月還沒(méi)報(bào)稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅額還未抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我已經(jīng)做了紅字信息表,也告訴銷售方這個(gè)月在給我們開(kāi)紅字發(fā)票,那這個(gè)月報(bào)9月稅時(shí)候怎樣操作
答: 這個(gè)月正常報(bào)稅就可以了,等紅字發(fā)票來(lái)了,下月附表二紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出就可以了


宋生老師 解答
2016-11-28 10:20
宋生老師 解答
2016-11-28 10:35