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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-23 11:21

你好,這個發(fā)票你沒有當月做賬的話,可以
認證了,之后借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。

春天 追問

2021-05-23 11:24

老師,是庫存商品的進項發(fā)票,當月不做賬能做庫存表里嗎?有沒有待認證進項稅額的說法呀當月

郭老師 解答

2021-05-23 11:26

借庫存商品應交稅費待認證貸,銀行存款。

郭老師 解答

2021-05-23 11:26

下一個月認證了借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。

春天 追問

2021-05-23 11:38

老師,做手工賬資產(chǎn)負債表應收賬款余額按應收借方和貸方合計算的,不是按應收和預收借方合計算的,所得稅申報表里資產(chǎn)總額按錯的填的申報過了,這個怎么調(diào)???

郭老師 解答

2021-05-23 11:39

你好,應收賬款余額它是根據(jù)應收借方明細余額,還有預售借方明細余額合計。

郭老師 解答

2021-05-23 11:39

預收,不是預售,剛才打錯了。

郭老師 解答

2021-05-23 11:39

資產(chǎn)總額匯算清繳的時候基礎表填寫正確的就可以。

春天 追問

2021-05-23 11:45

那之前做錯的報表得按正確的改過來,和之前申報的數(shù)額不一樣是可以的嗎?只要匯算清繳的表填正確的數(shù)就行了?

郭老師 解答

2021-05-23 11:52

你好,財務報表不要修改。
你是哪里有問題???

春天 追問

2021-05-23 11:53

應收賬款和預收賬款的數(shù)計算錯誤了

郭老師 解答

2021-05-23 11:54

你修改了之后,二零年的期末和二一年的期初一致嗎?

郭老師 解答

2021-05-23 11:54

不一致的建議不要修改了,你修改二一年的期末。

春天 追問

2021-05-23 11:58

應該是不一致,那匯算清繳的數(shù)怎么填呢?之前填錯的,后期怎么更正呢?

春天 追問

2021-05-23 12:00

那把今年的表也重做行嗎?主要是重做的表和申報的數(shù)不一樣怎么辦

郭老師 解答

2021-05-23 12:01

蒜,青椒只能按照錯誤的來填寫啊,除非你去修改去年12月份的財務報表財務報表和年財務報表都應該是一致的。

春天 追問

2021-05-23 12:07

老師,是打算把去年12的報表和年報重做,那匯算清繳就能按正確的填嗎?重做的表數(shù)額和季度申報的不一致行嗎?

郭老師 解答

2021-05-23 12:08

第一個只要修改了第四季度的就可以按正確的
第二個不可以

春天 追問

2021-05-23 12:11

老師,那我應該重做去年的報表,按正確的匯算清繳?還是不改了按錯誤的填匯算清繳呢?

郭老師 解答

2021-05-23 12:13

按錯誤的來填寫
不要修改了

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相關問題討論
您好,我想問一下具體的服務內(nèi)容
2022-01-16 15:07:20
借應交稅費-待認證進項稅額
2020-07-06 09:41:56
你好,你上個月留抵的時候有通過待認證進項稅額核算嗎? 如果沒有,那這個月認證的分錄是 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-05-11 09:43:13
你好,需要做分錄 進大于銷 借:銷項稅額 貸:進項稅額 金額按照銷項金額填寫 進小于銷 借:銷項稅額 貸:進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
2020-02-25 14:55:26
借,原材料,應交稅費~待認證進項稅,貸,應付賬款
2020-02-10 12:56:56
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