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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-05-21 09:38

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

追問

2021-05-21 09:41

增值稅還可設(shè)多少個明細(xì)科目?

鄒老師 解答

2021-05-21 09:43

你好,小規(guī)模納稅人,增值稅只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅一個明細(xì)科目啊 

追問

2021-05-21 09:53

哦,關(guān)于稅費(fèi)還會有哪些科目?

鄒老師 解答

2021-05-21 09:53

你好,具體是什么稅費(fèi)呢?

追問

2021-05-21 10:00

應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)哪些科目?小規(guī)模

鄒老師 解答

2021-05-21 10:01

你好,比如應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅等 

追問

2021-05-21 10:02

稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,未抵稅前用其他應(yīng)付款科目過渡,可以嗎?

鄒老師 解答

2021-05-21 10:03

你好,這個費(fèi)用款項(xiàng)是沒有支付嗎?

追問

2021-05-21 10:04

已經(jīng)支付,只是未抵稅

追問

2021-05-21 10:06

在其他應(yīng)付款借方,掛賬280

鄒老師 解答

2021-05-21 10:06

你好,既然已經(jīng)支付,就不需要通過其他應(yīng)付款核算的 

追問

2021-05-21 10:10

好的,另外請問老師,今年2月收到上年申請19年企業(yè)所得稅多交的退稅款,之前一直沒做分錄,請問收到時怎樣寫分錄?

鄒老師 解答

2021-05-21 10:12

你好
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤

追問

2021-05-21 10:15

之前做賬沒用以前年度損益調(diào)整科目過渡,現(xiàn)在一定要補(bǔ)上嗎?

鄒老師 解答

2021-05-21 10:17

你好,是的,是這樣的 

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相關(guān)問題討論
你好,這個是必須繳納的 不交會導(dǎo)致軟件無法正常使用的
2020-07-28 14:15:56
你好,填寫在附表四里
2020-07-03 10:51:31
這個需要問下你稅局口徑,目前大部分地區(qū)我看學(xué)員反饋說可以抵扣,文件規(guī)定也是可以抵扣,。你問下你稅局要是不能抵減你問下對方要文件
2019-07-12 10:54:34
你收到發(fā)票就可以申報減免,你當(dāng)期沒有增值稅減免,可以抵扣以后期間的增值稅的
2018-11-01 09:38:41
沒有的。祝您工作愉快!
2019-02-14 09:31:20
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