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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-05-20 10:48

您好
是的 這樣寫分錄就好了

xijunkokhjhk 追問

2021-05-20 11:00

社保不計提也可以嗎?

bamboo老師 解答

2021-05-20 11:01

社保應該計提的 有的單位圖省事 也沒有計提

xijunkokhjhk 追問

2021-05-20 11:13

那繳納當月借:管理費用—社保費      借:其他應付款—代扣職工社保     貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2021-05-20 11:13

不計提的話 是這樣寫分錄

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相關問題討論
您好,直接做憑證,借;其他應付款-社保,貸;其他應收款-社保,按其他應收款-社保的余額轉。
2017-06-29 10:46:30
其他應付款借方有余額還是貸方?
2021-08-19 11:49:43
你好,需要調整 借;其他應付款——社保費 貸;相關 科目
2016-09-02 10:22:59
剩下的可以沖減工資費用
2018-10-10 11:49:14
您好!是的。
2017-03-17 10:40:12
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