
老師你好我想問一下月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,要怎么算法我們公司的會計生孩子去了,她就告訴我利潤控制在300萬以內(nèi),然后讓我自己推算一下。我之前做出納也不太會結(jié)轉(zhuǎn),請教老師一下
答: 你好,你收入多少,成本多少?哪不會結(jié)轉(zhuǎn)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想請教一下外賬的做帳流程?就是一直不太懂什么時候結(jié)轉(zhuǎn)稅金?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)利潤之類的?
答: 每月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金、結(jié)轉(zhuǎn)費用成本、計提折舊的
老師你好,麻煩幫我解答一下,我是剛接手咱們公司的,我看之前的會計做的成本核算產(chǎn)品制造會等于結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,可是我自己算3月份的算出來不會對等誒
老師你好我看咱們學(xué)的成本里面沒有倒推成本的算法,我們公司對利潤有要求,一年的利潤控制在300萬以內(nèi),用收入倒推成本,用倒算的方法吧成本算出來。能給講一下怎么算嗎
老師,我想請教下,就是我本月做了以前年度損益調(diào)整,同時也是在本月結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?,還是年底的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)





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