
增值稅申報(bào)表中把應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)的錯(cuò)填在了服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)欄中。上個(gè)季度的,問(wèn)題大嗎?
答: 這個(gè)一般稅沒(méi)有少交,一般是問(wèn)題不大,不過(guò)最好是更正申報(bào)了
老師,增值稅申報(bào)表一上有個(gè)服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額是什么意思?
答: 差額計(jì)稅的,允許扣除成本的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表1,稅率9的應(yīng)征項(xiàng)目。我都放在加工勞務(wù)那里去了,沒(méi)有放到服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)那里要緊嗎?稅金是一樣的
答: 您好 申報(bào)比對(duì)通過(guò)了 不要緊 如果沒(méi)有繳納稅金的話 也可以撤銷申報(bào) 重新填寫









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


