老師好,請(qǐng)問期末留退稅的第二類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè),申請(qǐng) 問
不是用第 6 個(gè)月金額直接算,而是用第 6 個(gè)月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額,再乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例和 60% 來計(jì)算應(yīng)退稅額。 答
這個(gè)答案是錯(cuò)的吧是/不是+吧 問
您好,可以發(fā)一下答案嗎,我看下公式這個(gè)的 答
老師,企業(yè)是一家印刷服務(wù),金屬材料銷售,印刷專供設(shè) 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答
老師,公司日常報(bào)銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊, 問
您好,這些可以計(jì)入費(fèi)用中,能減少利潤 答
老師,我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問
您好,這個(gè)沒事,不影響的 答

應(yīng)收賬款收不到了,作壞賬準(zhǔn)備,分錄是借方:壞賬準(zhǔn)備。貸方:應(yīng)收賬款,那么這壞賬準(zhǔn)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,計(jì)提壞賬 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備
應(yīng)收賬款今年還應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備9000,其他應(yīng)收款今年還應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1000,(上年末應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5000,其他應(yīng)收款未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 您好,借信用減值損失10000貸應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備9000其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款今年還應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備9000,其他應(yīng)收款今年還應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1000,(上年末應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5000,其他應(yīng)收款未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 你好,這個(gè)9000包含著5000嗎?如果是的話,借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備5000
收到應(yīng)收賬款510000元,已經(jīng)存入銀行。計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備9000元 后面計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備怎么做分錄
應(yīng)收賬款批準(zhǔn)后壞賬沒計(jì)提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷的分錄:借:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款,這分錄對(duì)嗎?
收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,分錄借:應(yīng)收賬款 2 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款








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