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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-14 17:16

你好
是借方負數(shù)的嗎

超帥的超短裙 追問

2021-05-15 13:14

不是,是貸方負數(shù),老師,這個科目不是負債科目嗎?借減貸增

郭老師 解答

2021-05-15 14:34

貸方是發(fā)生了進項轉(zhuǎn)出
貸方負數(shù)是紅沖
你看具體的業(yè)務

超帥的超短裙 追問

2021-05-15 15:42

那怎么處理

郭老師 解答

2021-05-15 15:42

你好,把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的。

郭老師 解答

2021-05-15 15:42

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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