老師,請教個問題,我有點亂了。假設(shè)我20年12月份計提個人所得1818.85元, 分錄為借:其他應(yīng)收款-個稅1818.85 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅1818.85 21年1月20年12月份的個人所得稅時,實際支付了1792.62元。 分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅1792.62 貸:銀行存款1792.62 我21年1月份發(fā)工資的時候,從員工的工資中,代扣代繳了1818.85的個稅(直接按照我計提的金額做工資表的個稅,然后于1月份當(dāng)月發(fā)放工資) 分錄為:借:應(yīng)付工資-薪金 1818.85 貸:其他應(yīng)收款 1818.85 這樣寫對嗎
phoebe
于2021-05-14 10:37 發(fā)布 ??537次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-05-14 11:26
你好,分錄很亂:
計提個稅
沖回多計提個稅
借:其他應(yīng)收款 -26.23
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅-26.23
發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
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你好!是的。你第一個就是對的,那個分類就相當(dāng)于幾天了。
2019-06-25 15:42:19

1.計提個人經(jīng)營所得稅
借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
2.繳納個人經(jīng)營所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:所得稅費用
這個完整的流程,所以第二是對的
2024-03-14 16:32:14

計提時:借:本年利潤
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳個人所得稅
繳納時:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2024-03-14 15:02:00

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款,
2017-04-11 14:53:19

你好!因為發(fā)工資的時候就扣下來了。
1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2017-11-09 09:25:51
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