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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-13 15:45

你好沒有付清的部分才入應(yīng)付職工薪酬 ,現(xiàn)在支付嗎,支付做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行就可以

若只如初見 追問

2021-05-13 16:54

本月付工資時
借:管理費(fèi)用—管理部人員工資20000
    銷售費(fèi)用—銷售部人員工資15000
      貸:銀行存款25000
            應(yīng)付職工薪酬10000
全部的工資沒有做計提就直接付,然后沒有付清的部分直接入應(yīng)付職工薪酬了
但下個月發(fā)工資時,沒有做計提就直接從應(yīng)付職工薪酬出去了
借:應(yīng)付職工薪酬23000
   貸:銀行存款        23000
然后就導(dǎo)致了應(yīng)付職工薪酬一直是不平的

maize老師 解答

2021-05-13 17:02

補(bǔ)上 借管理費(fèi)用 23000-10000貸應(yīng)付職工薪酬,23000-10000

若只如初見 追問

2021-05-13 17:05

補(bǔ)計提是嗎?但有些是不清楚是管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用的,又怎么處理?

若只如初見 追問

2021-05-13 17:06

而且之前一起入了管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的了,現(xiàn)在補(bǔ)計提的時候豈不是入重復(fù)了?

maize老師 解答

2021-05-13 17:15

你現(xiàn)在不是借應(yīng)付職工薪酬借方嗎,就先調(diào)平        一般是做管理費(fèi)用下面,

maize老師 解答

2021-05-13 17:16

一般是不管咋發(fā),都這么計提,過下應(yīng)付職工薪酬,不是按你說這樣不正規(guī)做

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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好,個人部分不用涉及進(jìn)去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
你好,計提工資當(dāng)月計提就可以,分錄對的
2018-12-18 10:11:55
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