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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2021-05-13 13:20

你好同學(xué),借:銀行存款 17 貸:其它業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費
借:其它業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,這個是折舊攤一下放進去

懦弱的鞋墊 追問

2021-05-13 13:25

不需要把庫存商品轉(zhuǎn)入出租商品嗎?攤銷金額怎么計算?

何江何老師 解答

2021-05-13 13:33

你好同學(xué),是的同學(xué)不需要的攤銷看是不是使用后不能用了,一般按新舊程度折

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相關(guān)問題討論
你好,沒錯兒,就是這么做會計分錄。
2021-10-19 13:15:55
你好 出售是做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-04-27 16:20:59
您好 解答如下 借:在建工程 30 貸:庫存商品 30
2024-01-07 15:36:34
你好,一九年多做了成本嗎?
2020-04-01 16:42:37
您好 借:資產(chǎn)減值損失 4000 貸:存貨跌價準備 4000 借:資產(chǎn)減值損失 75000-68000-4000=3000 貸:存貨跌價準備 3000 借:存貨跌價準備 75000-68000-(100000-98000)=5000 貸:資產(chǎn)減值損失 5000 借:借:存貨跌價準備 2000 貸:資產(chǎn)減值損失 2000
2020-03-31 14:46:55
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