老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,異地施工得預(yù)交稅款,預(yù)交增值稅附加稅企業(yè)所得稅印花稅,企業(yè)所得稅和印花稅按什么預(yù)交
答: 你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的所得稅預(yù)征率計(jì)算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
小規(guī)模沒有開發(fā)票地稅只報了印花稅和個人所得稅,那么國稅怎么報增值稅和企業(yè)所得稅。
答: 你好,增值稅根據(jù)收入申報 所得稅根據(jù)你的利潤表的收入,成本,利潤總額申報
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
印花稅和企業(yè)所得稅是怎么算的呢企業(yè)所得稅和增值稅什么區(qū)別
答: 你好 印花稅=計(jì)稅依據(jù)*印花稅稅率 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤計(jì)算,而增值稅是根據(jù)收入或增值額計(jì)算


珍馨永恒 追問
2016-11-22 15:29
鄒老師 解答
2016-11-22 15:25
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2016-11-22 15:27
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2016-11-22 15:30