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送心意

梓蘇老師

職稱初級會計師,會計師 ,稅務(wù)師

2021-05-11 12:01

售后回購交易會計分錄:
銷售方(售后回購融入資金方)會計處理:
銷售商品時,作如下會計分錄:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
回購價與原售價之間的差額,應(yīng)在回購期間按月計提利息費用,作如下會計分錄:
借:財務(wù)費用
貸:其他應(yīng)付款
銷售方購回商品時,作如下會計分錄:
借:其他應(yīng)付款
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸:銀行存款
購貨方會計處理:
購進(jìn)商品時(需取得增值稅發(fā)票),作如下會計分錄:
借:其他應(yīng)收款
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸:銀行存款

稀釋 追問

2021-05-11 13:46

老師,怎么理解售后回購,銷售方以600賣掉后,又以550買回來,他賺了50,購貨方以660買入又以550賣出,不是虧了50嗎?為什么要這樣操作?

梓蘇老師 解答

2021-05-11 13:51

你好,因為它需要設(shè)備但是又沒錢買新的,也不要用那么久,就用這種方法

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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