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送心意

林夕老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-09 09:24

你好:
是因?yàn)?,在個(gè)別報(bào)表中,
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:長期應(yīng)收款
在合并報(bào)表正確分錄是
借:其他綜合收益
貸:長期應(yīng)收款

要想將個(gè)別報(bào)表分錄,調(diào)整為合并報(bào)表的分錄:
借:其他綜合收益
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
將財(cái)務(wù)費(fèi)用抵消后,剩下的是:
借:其他綜合收益
貸:長期應(yīng)收款

學(xué)員 追問

2021-05-09 09:39

那為什么借方要計(jì)入其他綜合收益里去呢

林夕老師 解答

2021-05-09 10:00

你好:
因?yàn)樵撎幨菗p失,所以在借方,如果是盈利,在貸方。

學(xué)員 追問

2021-05-09 11:52

不不不,我是問為什么要計(jì)入其他綜合收益

林夕老師 解答

2021-05-09 12:11

你好:
(1)這部分是官方的原文表述。

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相關(guān)問題討論
您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
2023-03-22 09:54:27
學(xué)員你好,調(diào)賬沒有意義了,因?yàn)樽罱K都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目了,只能調(diào)表
2021-10-26 17:55:18
你好! 對的, 借主營業(yè)務(wù)收入516916.44 貸本年利潤516916.44 借本年利潤8417.11 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8417.11
2021-06-05 19:58:19
您好,沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用,計(jì)入資本公積
2021-05-11 23:34:44
同學(xué),你好,是什么問題
2020-11-01 11:25:12
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