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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-05-07 14:20

你好,那你可以計(jì)入  財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入  貸方正數(shù)核算

就這樣吧 追問

2021-05-07 14:21

要是想要沖減成本之類的    用相反分錄嗎

鄒老師 解答

2021-05-07 14:22

你好,是什么原因需要沖減成本呢?

就這樣吧 追問

2021-05-07 14:23

收到一定的返利    或者有問題發(fā)生退回

鄒老師 解答

2021-05-07 14:23

你好,現(xiàn)在的問題與之前的利息收入是完全不相關(guān)嗎?

就這樣吧 追問

2021-05-07 14:24

也不是   之前軟件這些分錄紅字都可以保存   現(xiàn)在保存不了

鄒老師 解答

2021-05-07 14:25

你好,那你可以計(jì)入  財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入  貸方正數(shù)核算,這樣就可以保存的 

就這樣吧 追問

2021-05-07 14:25

收到一定的返利 或者有問題發(fā)生退回   這樣的分錄呢

鄒老師 解答

2021-05-07 14:26

你好
收到一定的返利,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
有問題發(fā)生退回 ,做銷售的相反分錄 

就這樣吧 追問

2021-05-07 14:27

好的好的

鄒老師 解答

2021-05-07 14:27

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(紅字)
2019-03-11 15:44:49
是的,分錄是正確的
2020-04-02 17:44:45
借;銀行存款 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
2017-04-18 11:44:45
你好!是的??梢赃@樣計(jì)入
2019-01-11 14:37:14
同學(xué)你好,你的理解正確。
2018-12-02 19:50:57
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